4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2016 ATÉ 25/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 25/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
8456/000-2016       
112.179,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
Vl.Total:
919,77
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
9,20
2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km
21.185,38
%
28,0000
756,62
3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
26.985,38
%
45,0000
599,68
4 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
17.379,07
%
10,9400
1.588,58
5 - BOCA DE LOBO SIMPLES (1,0m X 1,Om X 1,20m)
22.408,22
%
40,0000
560,21
6 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
5.895,20
%
80,0000
73,69
7 - RECUPERAÇÃO DE SARJETÃO (LARGURA = 1,0 m)
10.940,00
%
50,0000
218,80
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
PAVIMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
6.466,13
%
42,0000
153,96
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
8457/000-2016       
33.823,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TA AO CONTRATO 016/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.823,94
Un.:
%
Quantidade:
2.108,2100
16,04
7576/2016
Dispensa
EMPRESA DE CONSULTORIA AGROPECUARIA JUNIOR
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.661.294/0001-56
255
8451/000-2016       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA DE DADOS EM CAMPO DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.000,00
2 - ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES QUEI IRÃO COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA - 
DISP. LIC. 39/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAR AS ETAPAS DA 
CONFECÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA - RESERVA 410/16 - DES. AGRÁRIO
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
7850/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
8454/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
7737/2016
Dispensa
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
59.309.302/0001-99
433
8455/000-2016       
7.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA, COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE ASPIRAÇÃO 
5ML
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.500,0000
0,50
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR, VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,50 A 10ML - DISP. LIC. 40/2016 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, 
DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - RESERVA 411/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.600,00
UN
7.000,0000
0,80
7840/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
820
8452/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE APRESENTAR 
NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/16 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/16 ÀS 00h10 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7841/2016
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
820
8453/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IPORANGA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO 
CODIVAR - SAÍDA: 15/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/07/16 ÀS 01h40 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
8458/000-2016       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
70,00
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
829
8459/000-2016       
206,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
Vl.Total:
158,40
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
7,92
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
48,00
UN
20,0000
2,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2016 ATÉ 25/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
829
8460/000-2016       
305,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
123,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
28,80
FR
20,0000
1,44
3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
20,70
UN
6,0000
3,45
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
80,50
KG
10,0000
8,05
5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
51,90
UN
10,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
829
8461/000-2016       
884,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
829
8462/000-2016       
504,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
77,40
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
64,61
CX
1,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
192,12
CX
3,0000
64,04
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
45,40
PAR
20,0000
2,27
5 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
22,70
PAR
10,0000
2,27
6 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA 
MUNICIPAL - CULTURA
102,00
UN
100,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
8463/000-2016       
351,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
33,30
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
3,33
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
78,80
KG
10,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
81,90
KG
10,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
78,80
KG
10,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL 
- CULTURA
78,80
KG
10,0000
7,88
REGISTRO, 26 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2016 ATÉ 25/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125